国税进项税额申核,一张5月份的发票“进项税额”不予抵扣(我已认证抵扣),请问如何做进项税额转出分录?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/20 16:14:02
国税进项税额申核,一张5月份的发票“进项税额”不予抵扣(我已认证抵扣),请问如何做进项税额转出分录?

国税进项税额申核,一张5月份的发票“进项税额”不予抵扣(我已认证抵扣),请问如何做进项税额转出分录?
国税进项税额申核,一张5月份的发票“进项税额”不予抵扣(我已认证抵扣),请问如何做进项税额转出分录?

国税进项税额申核,一张5月份的发票“进项税额”不予抵扣(我已认证抵扣),请问如何做进项税额转出分录?
借:相关科目(原材料、库存商品、费用等)(当时入账的科目,比如当时购入的原材料,借记原材料)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

如果是非应税项目的进项税
借相关非应税项目科目
贷应交税金(应交增值税)-进项税转出

借 丢失入账科目
贷 应交税金-应交增值税(进项税额转出)
另外 因5月份你错抵扣此进项税额,所以,应予缴纳无税基滞纳金,借营业外支出 贷银行存款

国税进项税额申核,一张5月份的发票“进项税额”不予抵扣(我已认证抵扣),请问如何做进项税额转出分录? 进项税额转出怎么做会计分录,(我们认证了一张进项发票,后来供应商那边作废了) 我是购货方,11月份有张进项发票已认证,12月份已经做进项税额转出,1月份的时候,才发现发票货物计量错误,我方申请了红字,销货方也重新开具了发票寄予我方,请问这如何账务处理? 进项税额转出在纳税申报表中如何填列 已抵扣的发票到国税开具红字发票申请单了,报税时填正数还是负数啊 我认证了一张发票,其进项税额加上按这月收入和税负计算出来的应交税额,超过了我这月开出发票的销项税.如果在申报的时候如数填写进项和销项,那是不是就交纳不了足额的增值税了?税管 已认证的发票对方误作废,进项税额转出时怎样做分录?我想请教您一个问题:我单位在本月23日购进一批商品并取得一张进项发票,25日认证通过.28日对方通知我说由于他自己的误操作把这张发 一张11136.95元的运费发票可抵扣的进项税额是多少?怎么计算 我司有一张运输发票已经在今年8月认证并抵扣,税局现在要求我司作进项税额转出,如何做账务处理?我8月当时的分录:借 营业费用-运费应交税金-进项税贷 应付账款 过期未认证的增值税专用发票怎么做会计分录 进项税额是不是需要进项转出? 增值税一般纳税人,交了税金,就能抵掉销项税吗?公司是增值税一般纳税人,上个月进项税额少于销项税,公司交了税金,这个月没有开发票,有几张进项抵扣发票,需要这月认证抵扣吗,进项税少销 2013年12月份的一张100元车辆费用发票在2014年1月份做账时发何入账?2013年12月份的一张100元车辆费用发票在2014年1月份做账时如何入账? 请问地税开的是什么发票?国税开的又是哪些发票?比如说:增值税发票是地税开的还是国税开的? 国家税务局通用机打发票上的金额是不是含税的金额?我公司是小规模纳税人,在国税的是安徽省国家税务局通用机打发票,现开出一张金额为2500的发票一张,这2500是不是含税的金额? 计算增值税税负的公式搞不明白不含税销售收入 * 17%-(上期留抵 + 本期进项 - 期末留抵 - 进项转出)] / 不含税销售收入 * 100%其中计算进项税额的部分(上期留抵 + 本期进项 - 期末留抵 - 进 营改增后,抵扣运输业的进项发票有哪些?加油费的时候没有供给增值税发票。 增值税的进项和销项发票都要认证吗 商业销售发票(大写)书写格式国税商业销售版发票,金额大写如何书写?具体如下:一张万元版的发票,金额是伍仟元整,请问这样的书写格式对吗?__零__万__伍__仟__零__佰__零__拾__零__元__零__ 国税和地税的发票专用章有什么区别么?税管员是地税的可以去国税买发票吗?企业是一般纳税人从事红酒贸易需要刻哪种发票专用章?还是2种都要刻呢?